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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-18 14:21

您好,扣除分包款以后再計算稅金就行了。

2333333 追問

2018-04-18 14:32

沒有分包

王雁鳴老師 解答

2018-04-18 14:33

您好,沒有分包的,怎么是差額納稅呢?

2333333 追問

2018-04-18 15:23

甲公司直接給乙公司提供安保服務(wù),甲公司增值稅為差額納稅,稅前扣除成本,這種情況在招投標時報價中稅金和稅率應(yīng)該怎么寫呢?

王雁鳴老師 解答

2018-04-18 15:28

您好,這種情況下,招投標報價中的稅金和稅率,可以按差額處理,也是扣除成本,再按差額稅率來計算。

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相關(guān)問題討論
您好,扣除分包款以后再計算稅金就行了。
2018-04-18 14:21:49
你好,你可以做些無票收入申報,做到申報表的增值稅應(yīng)納稅額大于發(fā)票的稅額就可以了
2017-10-15 16:01:23
您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
你好,比如購買股票,(賣出-買入)*稅率
2019-06-07 12:58:54
在增值稅會計處理中,企業(yè)的銷售額與銷項稅額是按照會計憑證逐筆分離后登記人帳,而增值稅申報表有關(guān)項目對“銷售額x稅率二銷項稅額”的計算,一般是一次性四舍五人,這就會在兩者之間造成金額尾數(shù)的誤差,使增值稅納稅申報表中的“期末留抵稅款”、“上期留抵稅額”與企業(yè)有關(guān),以納稅申報金額為準,調(diào)整會計憑證金額
2017-06-08 10:00:18
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