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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-19 13:08

能夠分清的,就是按分清的進行責(zé)任處理,分不清的,就是相關(guān)的責(zé)任人,找責(zé)任人賠償一部分,其他的計入公司的存貨損失。

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能夠分清的,就是按分清的進行責(zé)任處理,分不清的,就是相關(guān)的責(zé)任人,找責(zé)任人賠償一部分,其他的計入公司的存貨損失。
2018-04-19 13:08:36
您好 清查主要包括以下內(nèi)容: (一)貨幣資金,包括現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的清查; (二)往來款項,清查金額是否與對方單位一致; (三)原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、庫存商品等各項存貨的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致,是否有報廢損失和積壓物資等; (四)各項投資是否存在,投資收益是否正確確認和計量; (五)房屋建筑物、機器設(shè)備、運輸工具等各項固定資產(chǎn)的實存數(shù)量與賬面數(shù)量是否一致; (六)在建工程的實際發(fā)生額與賬面記錄是否一致。 財產(chǎn)清查的方法: (1)現(xiàn)金的清查 現(xiàn)金清查采用實地盤點方法,確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),在于現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明盈虧情況。現(xiàn)金盤點后,應(yīng)填制“現(xiàn)金盤點報告表”。 (2)銀行存款的清查 清查方法主要是通過核對企業(yè)的銀行存款日記賬和銀行對賬單進行核對。核對的結(jié)果可能有兩種,可能一致,但往往不一致。造成這種核對結(jié)果賬實不符的原因可能有兩種,一種是記賬錯誤;還有一種就是未達賬項的存在。 (3)實物資產(chǎn)的清查方法: ①永續(xù)盤存制 永續(xù)盤存制:又叫賬面盤存制。平時對各項財產(chǎn)物資的增加、減少、收入、發(fā)入都要根據(jù)會計憑證在賬簿里作相應(yīng)的連續(xù)記載,并且要求隨時結(jié)出賬面余額。賬面余額的計算公式: 賬面期末余額=賬面期初余額+本期增加額-本期減少額。 采用永續(xù)盤存制需要對各項財產(chǎn)物資定期進行實地盤點,以查明賬實是否相符,以及賬實不符的原因。 ②實地盤存制 實地盤存制:平時只要求根據(jù)會計憑證在賬簿中登記財產(chǎn)物資的增加數(shù),不要求登記減少數(shù),到月末,各項財產(chǎn)物資進行盤點,根據(jù)實地盤點確定實存數(shù),倒結(jié)出本月的財產(chǎn)物資的減少數(shù)。 本期減少數(shù)=賬面期初余額+本期增加數(shù)-期末實際結(jié)存數(shù) (4)往來結(jié)算款項的清查方法 一般采取“函證核對法”進行清查,也就是由企業(yè)編制往來款項對賬單然后送或者寄到各個往來的單位進行核對。
2022-02-28 01:36:34
舉個例子,如果是存貨的盤虧,借方是管理費用。假設(shè)已處理的是10萬,批準(zhǔn)處理的是9萬,還有1萬責(zé)任人賠償。中間有1萬管理費用的差異要調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目,從而調(diào)整期初未分配利潤
2020-03-01 21:34:20
因為損益所屬期間為上一期,按照準(zhǔn)則,上年的損益需要調(diào)整,要用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整期初數(shù)。實際上就是調(diào)整上年的期末數(shù),但是因為之前的賬已經(jīng)結(jié)完不能調(diào)整了,所以就調(diào)整本期的期初數(shù)了
2020-06-02 13:31:19
C是指錢已經(jīng)進賬了,我沒有開票進賬;D指我已經(jīng)開出支票,也已經(jīng)記賬了,銀行未支付。
2019-01-03 09:24:26
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