
增值稅申報 操作流程: 一、進項發(fā)票導出 登錄網(wǎng)上認證,數(shù)據(jù)導出,選擇期間,點確定即可(默認保存路徑)。 二、銷項發(fā)票導出 1、登錄防偽系統(tǒng),抄稅處理,成功后,登錄網(wǎng)上抄報稅---遠程抄報稅。 2、發(fā)票查詢,選擇當月,然后在桌面,打開“網(wǎng)絡報稅企業(yè)版銷項導入接口”,點確定即可(路徑保存在C盤) 三、登錄網(wǎng)上申報系統(tǒng) 發(fā)票管理---進項發(fā)票導入---選擇(默認保存路徑最后一個最新的)---確定---檢查進項稅額與網(wǎng)上認證及打印出來的是否一致---保存。 發(fā)票管理-
答: 老師,現(xiàn)在申報,還要這么導出導入嗎
老師,可以幫忙解答一下么?在網(wǎng)上申報稅,開的發(fā)票,銷項稅大于進項稅,虛開了幾張幾張發(fā)票,要怎么辦?。?/p>
答: 您好!按實際開票得出的進項銷項之差交稅就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果10月份沒有進項發(fā)票,也沒有銷項發(fā)票,那我網(wǎng)上申報稅時,就不要填數(shù)據(jù)了吧,所有的表格直接按保存,再審核,然后就可以網(wǎng)上申報了是嗎?
答: 你好,是的。


劉老師 解答
2015-11-17 13:08