
3月份前稅已交,現(xiàn)有3月前的一筆采購(gòu)入錯(cuò),并已調(diào)入費(fèi)用了,現(xiàn)找到原因了,需沖費(fèi)用,調(diào)出采購(gòu)產(chǎn)品,會(huì)影我的報(bào)表嗎?該如何處理。
答: 你好,這個(gè)不影響的,你都已經(jīng)調(diào)好了。
3月份前稅已交,現(xiàn)有3月前的一筆采購(gòu)入錯(cuò),并已調(diào)入費(fèi)用了,現(xiàn)找到原因了,需沖費(fèi)用,調(diào)出采購(gòu)產(chǎn)品,會(huì)影我的報(bào)表嗎?該如何處理。
答: 您就在4月份的帳中紅沖之前的那筆錯(cuò)誤的分錄,再按正確的分錄編制就行了。影響4月份的報(bào)表。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月已申報(bào)11月增值稅并繳款,但發(fā)現(xiàn)有一筆無(wú)票收入是屬于支付費(fèi)用退回的,被當(dāng)作收入了。現(xiàn)在調(diào)整收入,影響到銷項(xiàng)稅了。不想調(diào)整申報(bào)表了,因?yàn)橐呀?jīng)繳費(fèi)??梢栽趺刺幚??
答: 你好,那就等1月申報(bào)12月的稅的時(shí)候把這個(gè)減去就可以了。

