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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-04-19 20:51

最好是先掛其他應(yīng)付款,還經(jīng)理時(shí)再沖之。

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相關(guān)問題討論
最好是先掛其他應(yīng)付款,還經(jīng)理時(shí)再沖之。
2018-04-19 20:51:42
進(jìn)行調(diào)整就可以,借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
2019-12-12 10:12:16
你好,要么你現(xiàn)金收到的沒有做賬,要么就是帳做錯(cuò)了。要查原因
2019-04-26 10:38:37
你好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款,可以正常做賬,沒有發(fā)票不能稅前扣除,所以建議您直接計(jì)費(fèi)用,后面就不用按月攤銷了
2020-07-13 10:40:58
按照評估的入賬價(jià)值攤銷
2018-09-29 13:11:22
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