
老師請幫我看看我的思路對不對,總分公司我懵的1,分公司開票20萬,收款20萬,在分公司賬套里正常做賬2,分公司把20萬轉(zhuǎn)給總公司做其他應(yīng)收款。3,總公司收到分公司20萬做其他應(yīng)付款。4,分公司的項目成本票都開到總公司了,總公司直接記項目成本嗎?沖分公司其他應(yīng)付款嗎?5,分公司沒有成本,那財務(wù)報表咋弄?就拿20萬的收入來報稅嗎?然后繳所得稅6,總公司里給分公司支出的項目成本費怎么做啊,總公司的所得稅是不是也要踢出來。
答: 同學(xué)你好,前面1.2.3道題是沒問題的吧,說第四題,分公司開票給總公司,分公司是收入,要收總公司的款,這個呢,掛賬應(yīng)收賬款,
我看之前會計的財務(wù)報表上其他應(yīng)付款負(fù)的100多萬,是不是表示我們還有100多萬需要收回來,就相當(dāng)于其他應(yīng)收款100多萬
答: 你好,是的,是這個意思的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年公司其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有余額 然后2019年在出財務(wù)報表的時候 填寫的數(shù)據(jù)是不是去年的數(shù)據(jù)加上當(dāng)月的發(fā)生額的合計數(shù)?
答: 期初是去年12月末的余額,本期有發(fā)生額嗎


心靈美的檸檬 追問
2024-05-14 18:16
宋生老師 解答
2024-05-14 18:22