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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-15 13:49

你好,同學
補交的跟23年度賬面做的計提金額一致嗎

蒲公英 追問

2024-05-15 13:50

一致的,詳見附件上傳的照片

冉老師 解答

2024-05-15 13:51

有沒有用過以前年度損益調(diào)整科目,或者直接用了未分配利潤科目

蒲公英 追問

2024-05-15 13:52

然后剛好是補繳的金額的兩倍了,就是未分配利潤期末減期初這個金額與凈利潤的金額想差補繳金額的兩倍

冉老師 解答

2024-05-15 13:52

因為用了,未分配利潤科目

這個科目不過利潤表,報表勾稽就會不平,正常的

蒲公英 追問

2024-05-15 13:55

我知道是會不平,但是正常的話未分配利潤期末減期初這個金額與凈利潤的金額相差的金額剛好是匯算補繳的金額相等,問題是現(xiàn)在差額是補繳金額的兩倍了

冉老師 解答

2024-05-15 13:55

是因為你又做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的

蒲公英 追問

2024-05-15 13:56

那老師,我應(yīng)該怎么樣糾正分錄才是正確的

冉老師 解答

2024-05-15 13:58

你現(xiàn)在用財務(wù)系統(tǒng)的報表,算一下勾稽,不要用匯算清繳稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

蒲公英 追問

2024-05-15 14:02

我現(xiàn)在跟老師說的就是財務(wù)報表上的數(shù)據(jù)的勾稽,打印出來的資產(chǎn)負債表和利潤表

冉老師 解答

2024-05-15 14:04

24年度的勾稽嗎,老師看第二個圖片是24年度做賬的,

理論差額這一筆的
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤試試

借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

蒲公英 追問

2024-05-15 14:05

好的,老師,我加上借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

冉老師 解答

2024-05-15 14:06

是的,加上這個分錄再算一下

蒲公英 追問

2024-05-15 14:50

老師,我加上了這個分錄,報表為啥還是與原來一樣個

冉老師 解答

2024-05-15 14:52

你把以前年度損益調(diào)整相關(guān)的分錄刪掉試試

冉老師 解答

2024-05-15 14:52

正常正好差額這一筆的,不是雙倍的差異

蒲公英 追問

2024-05-15 14:56

好的,我直接借利潤分配-未分配利潤  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎,就是把以前年度損益調(diào)整去掉

冉老師 解答

2024-05-15 14:56

直接借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得
這個可以的

蒲公英 追問

2024-05-15 15:10

老師,這樣子就正確了,就是跟原來的差別是利潤表上少了   加:以前年度損益調(diào)整1050.02元,所以兩表的關(guān)系就是剛好差這一筆補繳的1050.02元了,但是不說是這個是適合小企業(yè)會計準則嗎,我原來做的適合一般企業(yè)會計準則。我不知道為什么要這樣的操作才正確的

冉老師 解答

2024-05-15 15:20

估計你們系統(tǒng)設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目的問題

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是利潤表中的利潤總額
2022-06-08 16:33:58
你好,調(diào)整未分配利潤就可以的
2019-06-16 15:08:45
這個是調(diào)整資產(chǎn)負債表的利潤分配未分配利潤的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10
根據(jù)利潤表的利潤總額計算。
2018-02-26 14:24:04
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
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