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職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-21 08:27

你的思路是對(duì)的。一是初創(chuàng)型企業(yè),資金使用量一般很大,股東將錢投入企業(yè),最關(guān)心的是我的錢怎么用了,所以需要分析資金的使用情況;其次是公司剩下資金使用計(jì)劃或后期預(yù)算;再次也要讓股東對(duì)公司充滿信心,寫一寫公司預(yù)期收益或效率之類的,間接告訴公司股東公司發(fā)展前景是好的等。

???????????? 追問

2018-04-21 09:08

老師,資金缺口怎么計(jì)算,我們現(xiàn)在貨幣資金有2萬,應(yīng)收27萬、預(yù)付17萬、其他應(yīng)收5萬、短期借款3萬、其他應(yīng)付10萬、先預(yù)算支出100萬,資金缺口怎么計(jì)算呢,請(qǐng)老師指教,謝謝

小文 解答

2018-04-22 10:16

你好! 資金缺口單純看以上報(bào)表數(shù)據(jù)很難測(cè)算出。 因?yàn)椴恢勒=?jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的資金流,投資活動(dòng)中使用或收回現(xiàn)金的情況,以及籌資活動(dòng)中短期借款的期限等。

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你的思路是對(duì)的。一是初創(chuàng)型企業(yè),資金使用量一般很大,股東將錢投入企業(yè),最關(guān)心的是我的錢怎么用了,所以需要分析資金的使用情況;其次是公司剩下資金使用計(jì)劃或后期預(yù)算;再次也要讓股東對(duì)公司充滿信心,寫一寫公司預(yù)期收益或效率之類的,間接告訴公司股東公司發(fā)展前景是好的等。
2018-04-21 08:27:15
你好,在幾家公司擔(dān)任股東,是可以去另外的公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的。除非這幾家公司的制定的公司章程里有明確的規(guī)定,公司股東不得擔(dān)任其他公司的高級(jí)管理人員。
2018-10-23 11:44:17
同學(xué)你好 這個(gè)你可以百度文庫找一個(gè)模板
2021-08-12 18:16:05
《財(cái)務(wù)共享理論與實(shí)務(wù)》是會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的一門專業(yè)選修課程,理論性與應(yīng)用性均較強(qiáng)。本課程介紹未來財(cái)務(wù)變革與轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì),以財(cái)務(wù)共享服務(wù)的理論與實(shí)踐為主題,講述財(cái)務(wù)共享服務(wù)的理論、方法,以及可操作的實(shí)施方案與實(shí)施步驟。從財(cái)務(wù)變革的趨勢(shì)出發(fā),介紹共享服務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的促進(jìn)與支持,闡述財(cái)務(wù)共享服務(wù)的完整框架。
2021-10-17 15:12:52
您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂沒有dong ao的馬老師
2019-11-10 20:37:04
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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