老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標準的條件有那些呢 問
連續(xù)12個月達到500萬,轉(zhuǎn)一般納稅人 答
2024年工商年報的實繳金額填報錯誤能修改嗎 問
您好,要去窗口更正了 答
如果銷項5000,進項是2萬,理論出口退稅10000元,能拿 問
不能退稅的做進項轉(zhuǎn)出計入成本費用 答
老師你好,公司領(lǐng)導房子的包燒費能抵費用嗎,開票名 問
開票名頭是公司的名字,能入費用 答
從事餐飲行業(yè),可以開專票給對方公司嗎 問
可以開專票給對方公司 答

假如當期無內(nèi)銷,怎樣使退稅額最高?有效方法:推遲申報出口退稅時間,至進項充足時,再申報出口退稅。請問:推遲退稅申報,那岀口銷項發(fā)票何時開具?如果還是當月出囗,當月開具,那次月就要進行增值稅申報。
答: 親,出口發(fā)票于報關(guān)單上的出口日期所屬月份開具。即使推遲出口退稅申報。 舉例:3月出口,3月開具出口發(fā)票,無內(nèi)銷業(yè)務(wù)。4月15日前申報增值稅,填寫免抵退銷售額欄,免征增值稅。不需要納稅。
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報出口退稅時,開的普通發(fā)票。我在報增值稅時,是填在免抵退銷售額,還是免稅銷售額?
答: 同學你好 是免抵退稅銷售額

