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送心意

黃陸壹老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-05-16 15:01

同學好,如果沒有發(fā)票。那這個預付賬款就直接轉費用處理核銷掉。然后做納稅調整處理。

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-05-16 15:09

謝謝老師 要是做賬該怎么做呢

黃陸壹老師 解答

2024-05-16 15:09

借:費用科目
貸:預付賬款

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相關問題討論
同學好,如果沒有發(fā)票。那這個預付賬款就直接轉費用處理核銷掉。然后做納稅調整處理。
2024-05-16 15:01:10
你好你都沒做費用就不調整。但是你不可能一直掛預付賬款吧。你實際就是費用是嗎
2020-06-01 16:38:19
你好,收到了發(fā)票應當從預付賬款調整到費用核算才是啊?
2021-04-08 10:25:08
這個調表不調賬的,不做分錄的
2018-06-05 09:58:24
借未分配利潤貸應交稅費 借應交稅費貸銀存
2020-07-07 09:08:24
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