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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-21 09:39

這個(gè)沒(méi)有看你的具體的科目明細(xì)數(shù)據(jù),應(yīng)該正常的是至的,就是結(jié)平增值稅的分錄

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去
2019-09-20 16:27:21
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。所以應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。 應(yīng)交稅金-已交稅金科目余額的處理方法是: 1、應(yīng)交稅金-已交稅金科目期末借方余額反映期末尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額或多交的增值稅額;取得的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完(進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額)則不做處理;而本期應(yīng)交未交完(銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅額之和)的增值稅額則要轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅。 2、應(yīng)交稅金-已交稅金科目期末貸方余額反映期末尚未交納的應(yīng)交增值稅額。借:應(yīng)交稅金-未交增值稅;貸:銀行存款。
2018-09-30 10:04:55
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