
員工借支,要很長時(shí)間才拿票來沖銷借支,但是費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的日期又不是在拿票來的當(dāng)月,這種情況下怎么處理?金額較大
答: 同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 之后來發(fā)票 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
公司員工拿發(fā)票(很多小發(fā)票)來報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用,這個(gè)票呢要拿來做報(bào)稅低費(fèi)用,但是內(nèi)部賬又沒有憑證,要是復(fù)印呢又很麻煩,這種情況怎么處理?
答: 你直接復(fù)印報(bào)銷單原始單據(jù)不用,在報(bào)銷單上標(biāo)明原件拿去做外賬了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問如果員工拿了一些與實(shí)際情況不相符的發(fā)票來報(bào)銷,而且金額還比較大,這要怎么處理
答: 學(xué)員你好, 這一塊,如果與實(shí)際情況不相符的發(fā)票來報(bào)銷可以拒絕報(bào)銷的。


ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問
2024-05-17 15:43
小菲老師 解答
2024-05-17 15:44