跨月紅字發(fā)票如何開?后續(xù)申報時如何申報,稅款已經(jīng)交了
向陽開放
于2018-04-23 11:56 發(fā)布 ??4502次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-04-23 11:57
你好,在系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批通過了根據(jù)通知單號碼錄入開具
申報就是按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報的
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你好,在系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批通過了根據(jù)通知單號碼錄入開具
申報就是按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報的
2018-04-23 11:57:15

直接按工資申報個稅,可以不交社保
2024-11-05 11:29:40

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022-10-13 11:15:00

你好,按你開出來的稅點申報,這個月紅沖了,下一個月申請退稅。
2021-10-21 18:58:01

同學(xué),你好
當(dāng)作員工工資,申報個稅
2023-01-05 18:13:37
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