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凡
于2018-04-23 12:35 發(fā)布 ??881次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-04-23 12:37
你好,借:利潤分配 (藍字) 借:管理費用(紅字)
凡 追問
2018-04-23 12:40
老師,這樣做本年利潤還顯示貸方有余額600元,怎么辦
徐阿富老師 解答
2018-04-23 12:43
你好,本年利潤也轉到利潤分配科目里去。
2018-04-23 14:04
老師,這樣調整的話,本年年利潤和管理費用是調整為0了,但是利潤分配/未分配利潤一借一貸都是600元,是沒有變化的,按理來說未分配利潤應該是貸方增加600的,現在真是糊涂了有點
2018-04-23 14:07
你好,你在本年利潤中的600元本來是在年底要調整掉的,是因為你當時沒有調,所以看起來現在剛好沒有變化,沒關系的,你按照我說的調整沒錯的。
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發(fā)現上月有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸本年利潤-100
答: 你要先沖減管理費用的,然后結轉
管理費用已經結轉到本年利潤,現在想把管理費用調整到成本成本,如果是跨年度怎么做分錄了?
答: 借成本 貸管理費用。然后再次結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天軟件購買時820元,我們上個月做的借:管理費用 貸:現金 但是沒有抵扣稅金,這個月才抵扣的。上個月都結轉到本年利潤里了,這個月才抵扣怎么做分錄呢?
答: 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
調整2017年管理費用是在結轉2018年本年利潤之前出調整分錄,還是在結轉2018年本年利潤憑證之后
討論
老師,請問管理費用負數,結轉本年利潤怎么做分錄?
發(fā)現上年有管理費用多做了100元,是否可以本月直接做分錄,借 管理費用-100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100
這個分錄是不是錯誤的,應該是貸本年利潤吧,因為之前的管理費用已經結轉到本年利潤中了
老師 我想問一下 這個紅字怎么做呀 還有為什么會做到紅字呢上一個業(yè)務是結轉損益 借 本年利潤 貸管理費用 這筆分錄就應該是紅字嗎還是什么 之前學過 忘記了
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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凡 追問
2018-04-23 12:40
徐阿富老師 解答
2018-04-23 12:43
凡 追問
2018-04-23 14:04
徐阿富老師 解答
2018-04-23 14:07