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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-24 16:26

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

小鴨 追問

2018-04-24 16:34

請問老師可以在管理費用下面增加一個維護費嗎

鄒老師 解答

2018-04-24 16:35

你好,管理費用明細通常是辦公費的

小鴨 追問

2018-04-24 16:39

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-24 16:39

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小鴨 追問

2018-04-24 16:50

請問老師應交增值稅(減免稅款)的金額是280對吧

鄒老師 解答

2018-04-24 16:52

你好,是的,維護費可以全額減免

小鴨 追問

2018-04-24 16:57

老師還有一個問題不懂我們做內(nèi)賬的時候也要做上面的第二部嗎,那一步我都不知道什么時候做

鄒老師 解答

2018-04-24 16:58

你好,內(nèi)帳只需要做費用發(fā)生分錄就可以了

小鴨 追問

2018-04-24 17:01

哦哦好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-24 17:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-24 16:26:28
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2023-02-03 16:07:27
借管理費用 貸銀行存款,然后是借應交稅費――應交增值稅――減免稅稅額 借管理費用(紅字金額)
2019-07-01 16:11:35
你好!借管理費用-辦公費480 貸現(xiàn)金480
2019-03-01 10:52:50
你好,借:管理費用 貸:現(xiàn)金,全額抵扣時,借:應交稅費-減免稅款 貸:管理費用或營業(yè)外收入
2016-11-01 15:39:30
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