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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-27 17:46

你好,這個是你單位的收入,你給別人開發(fā)票,你給客戶開的發(fā)票就是借預收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。如果是你的收入,即使不開發(fā)票,做無票收入也是這個。

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您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
2020-06-04 09:13:16
同學你好 計入營業(yè)外就行了
2021-05-27 15:55:52
同學你好,1、往來款項是所有公司最頭痛的問題,現(xiàn)在是這樣,先把應收帳款科目里面的,現(xiàn)在能確認能梳理清楚的給梳理出來。2、把不能確定的應收帳款的這些,先是去和客戶那邊對帳,或是本公司銷售部門跟單人員去對帳,這個需要一對一,花的時間會更多些;3、梳理下共有多需要對帳的,每天計劃要兌幾家出來;
2021-05-26 15:25:00
你好,學員,這具體什么背景的
2022-03-20 17:11:24
同學您好,您這是收到之前客戶的的欠款
2021-11-11 21:10:09
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