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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-28 13:34

同學(xué),你好

(一)由社保出收到時:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬)支付時:
借:其他應(yīng)付款(或應(yīng)付職工薪酬)
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
(二)由企業(yè)出計提時:
借:生產(chǎn)成本/銷售費用/管理費用(入職工對應(yīng)的相關(guān)費用)
貸:應(yīng)付職工薪酬支付時:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款或現(xiàn)金

陳曉燕 追問

2024-05-28 13:37

我們企業(yè)出的,這個有些人說是記入管理費用-福利費,但是記入福利有個工資薪金14%的扣除問題,有些人說是管理費用-勞動保護費?到底是哪個呀

小菲老師 解答

2024-05-28 13:38

同學(xué),你好
不計入福利費

陳曉燕 追問

2024-05-28 13:39

那要記入管理費用,列哪個明細科目比較好呢,你們這邊有好幾個都說計入福利費呢

小菲老師 解答

2024-05-28 13:41

同學(xué),你好

管理費用-勞動保護費
這個比較好

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