
員工預(yù)支款3000元,報銷時費用為3800元,核銷時做賬:借:管理費用-辦公費 3800貸:其他應(yīng)收款-名字3800余額在貸方代表公司還欠員800元,下次員工拿發(fā)票報銷時,要怎么做賬啊?
答: 首先,欠錢需要歸還給員工才行呢。
老師,職工出差報銷的火車票,借記管理費用,貸記其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款呢
答: 您好,同學(xué),如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應(yīng)收款-該員工
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、老師,如果之前公戶轉(zhuǎn)給老板個人卡一筆款備注差旅費,當(dāng)時入賬借:其他應(yīng)收款,那老板現(xiàn)在拿回來票的話我是不是可以直接借:差旅費 貸:其他應(yīng)收款?2、另外一種是公戶轉(zhuǎn)賬給老板個人備注勞務(wù)費,那老板拿回來的報銷發(fā)票,我也可以同樣借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款嗎?相當(dāng)于老板還錢給公戶
答: 你好,第一個可以的,第二個可以的。


李同學(xué) 追問
2024-05-29 13:13
東老師 解答
2024-05-29 13:14
李同學(xué) 追問
2024-05-29 13:15
東老師 解答
2024-05-29 13:16