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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-29 13:12

首先,欠錢需要歸還給員工才行呢。

李同學(xué) 追問

2024-05-29 13:13

不可以讓員工拿發(fā)票補缺這800元呀?
一單結(jié)一單,對嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:14

這個是你們欠員工錢,需要把這部分給員工才對。

李同學(xué) 追問

2024-05-29 13:15

欠錢歸還員工的分錄是:
借:其他應(yīng)收款-名字 800元
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 800

這樣做把錢還給員工,結(jié)算這單,這樣操作 對嗎?

東老師 解答

2024-05-29 13:16

對,沒錯的,是這么操作的。

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相關(guān)問題討論
首先,欠錢需要歸還給員工才行呢。
2024-05-29 13:12:57
您好,同學(xué),如果沒付對方款的話直接付,貸計銀行存款,如果職工有借支,此報銷核銷借支的話做其他應(yīng)收款-該員工
2024-04-12 23:36:31
您好,如果你方是借入往來款應(yīng)該計其他應(yīng)付款,借出的計入其他應(yīng)收款。是可以計入管理費用的。
2022-01-29 12:10:57
你好,第一個可以的,第二個可以的。
2020-06-16 12:07:50
您好 有的單位預(yù)付款項的時候 把款項計入其他應(yīng)收款科目借方 收到發(fā)票后沖減其他應(yīng)收款 有的是收到發(fā)票沒有付款 應(yīng)該支付出去 所以直接是其他應(yīng)付款
2021-10-31 15:45:13
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