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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-05-30 12:01

你好,分別做收入跟進貨的分錄

明天會更好 追問

2024-05-30 15:02

就是即用應收賬款又用應付賬款嗎。如果應收賬款和應付賬款都有余額。需要抵消嗎。感覺很亂,這怎么弄。

王曉曉老師 解答

2024-05-30 15:49

你好,不同業(yè)務不需要抵消的了

明天會更好 追問

2024-05-30 16:36

能不能這個單位只用應收賬款或應付賬款

王曉曉老師 解答

2024-05-30 16:45

你最好是分開,不然混一起才麻煩

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相關(guān)問題討論
你好,分別做收入跟進貨的分錄
2024-05-30 12:01:44
你好!這個正常做就好, 有應收也有應付
2024-05-31 08:35:51
你好!在應收和應付都做這個客戶的二級科目
2021-12-08 16:30:40
當你有客戶同時也是供應商的情況下,應該以現(xiàn)金賬戶進行應收應付對沖。將客戶供應商發(fā)生的款項存入現(xiàn)金賬戶,然后再在結(jié)算時從現(xiàn)金賬戶進行結(jié)算,這樣就可以實現(xiàn)應收應付對沖。
2023-03-09 12:54:32
同學你好 1. 應收賬款和應付賬款抵銷:應收賬款和應付賬款抵銷 2. 應收賬款和應付賬款抵銷-轉(zhuǎn)賬賬戶貸款:應收賬款和應付賬款可根據(jù)企業(yè)的實際情況進行抵銷。例如,兩家企業(yè)互相購買。當應收賬款和應付賬款發(fā)生時,它們可以相互抵銷。
2022-04-11 09:20:31
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