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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-04 09:38

你好
也是抵扣之后的金額

?^_^? 追問

2024-06-04 09:45

假如上月留抵20,本月銷項100,本月賬面記賬是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅80?

郭老師 解答

2024-06-04 09:47

對的是的,是這么做的。

?^_^? 追問

2024-06-04 09:48

好的,謝謝老師。

郭老師 解答

2024-06-04 09:48

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好,您本期的銷項稅額和進(jìn)項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的情況下 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
不用的,留抵下期即可
2017-08-14 21:01:35
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