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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-05 20:42

您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問

2020-06-05 20:44

稅費對不上,沒查出原因來

文老師 解答

2020-06-05 22:09

就是增值稅是嗎,這是需要逐月核對的

向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問

2020-06-06 08:25

要交的增值稅對不上

文老師 解答

2020-06-06 09:43

那還是需要逐月核對每月的進項稅額和銷項稅額

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您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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