
老師,一般納稅人,有留抵稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項稅額 貸:未交增值稅-未交增值稅-銷項稅額 可以嗎
答: 您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師,請教:一般納稅人,上月有留抵稅,本月做憑證時,在轉(zhuǎn)出未交增值稅時:銷項“一”進項,還要一并“一”上期留抵稅額?即:轉(zhuǎn)出未交增值稅額=銷項一進項一留抵?
答: 你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應(yīng)交增值稅的? ? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。


向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問
2020-06-05 20:44
文老師 解答
2020-06-05 22:09
向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問
2020-06-06 08:25
文老師 解答
2020-06-06 09:43