
老師,我在2月份的時候調(diào)了一筆19年4月份的制造費用借方紅字,2月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)這筆,現(xiàn)在要怎么處理,要記入以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 直接進行賬務處理,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用至生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本——制造費用 貸:制造費用——明細科目 上述是負數(shù)
制造費用可以沖減以前年度損益調(diào)整嗎 發(fā)現(xiàn)上年度少結(jié)轉(zhuǎn)了四千多塊錢
答: 您好 少結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用可以用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年6月的房租費,11月收到發(fā)票,我攤銷是從1 1月開始攤銷的,現(xiàn)在補去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費用 制造費用 貸:預付 這樣對嗎?是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:具體分錄這么寫?
答: 去年11月份補攤銷時直接做費用處理。


楓、 追問
2024-06-05 10:32
微微老師 解答
2024-06-05 10:34
楓、 追問
2024-06-05 10:34
微微老師 解答
2024-06-05 10:35