
上年的會(huì)計(jì)未把制造費(fèi)用的人工費(fèi)攤銷掉,余額留了50多萬(wàn)。我可以把這余額調(diào)整到以前年度損益科目嗎?
答: 你好!確定是上一年完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的制造費(fèi)用嗎?是的話可以(以上產(chǎn)品已銷售)
老師,我在2月份的時(shí)候調(diào)了一筆19年4月份的制造費(fèi)用借方紅字,2月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)這筆,現(xiàn)在要怎么處理,要記入以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 直接進(jìn)行賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用至生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用——明細(xì)科目 上述是負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年6月的房租費(fèi),11月收到發(fā)票,我攤銷是從1 1月開(kāi)始攤銷的,現(xiàn)在補(bǔ)去年攤銷6-10月的 分錄這么記?借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付 這樣對(duì)嗎?是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:具體分錄這么寫(xiě)?
答: 去年11月份補(bǔ)攤銷時(shí)直接做費(fèi)用處理。

