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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-04-26 15:50

你好,借:其他應(yīng)收款  -員工   貸:銀行存款

酸檸檬 追問

2018-04-26 15:56

但是這筆錢是不需要員工還的,該怎么做呀

徐阿富老師 解答

2018-04-26 15:59

你好,還不還都這樣做啊,公司的錢不能誰取就可以取的,所以你要這樣做才是。

酸檸檬 追問

2018-04-26 16:18

老師,那內(nèi)賬也是這樣做的嗎

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:25

你好,內(nèi)帳也這樣,不過,內(nèi)帳如果有其他票可以抵消這個款。

酸檸檬 追問

2018-04-26 16:27

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-04-26 16:28

這個問題若還有疑問,請繼續(xù)提,等我答復(fù)你明確了,如果覺得還滿意,請給我評價,謝謝。

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你好,會計處理如下 借:固定資產(chǎn)390 貸:銀行存款 30%*390 應(yīng)付賬款 70%*390
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你好,借:其他應(yīng)收款 -員工 貸:銀行存款
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你好。 借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
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2017-08-18 16:54:01
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