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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-04-26 17:24

一正一負(fù)本身就抵消了,就沒有了,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)的事情了。

不敗的兔子 追問

2018-04-26 17:44

原本是這樣的,可我期末余額表里那些數(shù)都在,不知道哪里出問題了

張艷老師 解答

2018-04-26 19:04

是什么科目做的調(diào)整?。?/p>

不敗的兔子 追問

2018-04-26 19:14

管理費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用

張艷老師 解答

2018-04-26 19:18

您看一下科目余額表中管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用的科目方向是不是“平”?

不敗的兔子 追問

2018-04-26 20:25

那我明天看看,請(qǐng)問老師財(cái)務(wù)報(bào)表都包含哪些?就是資產(chǎn)負(fù)債表什么么?

張艷老師 解答

2018-04-26 20:57

財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大報(bào)表

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相關(guān)問題討論
一正一負(fù)本身就抵消了,就沒有了,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)的事情了。
2018-04-26 17:24:41
借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
2020-04-03 13:25:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-05-09 15:31:26
你好,多結(jié)轉(zhuǎn) 的沖銷借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 0.01 少結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 16.38
2018-04-04 13:10:18
你好,具體是什么事項(xiàng)需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2019-04-27 17:08:16
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