
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,我想問你,我這有個應(yīng)收帳款790,但這錢供應(yīng)商退給其中一個老板了,但老板沒把這錢轉(zhuǎn)到公司,要怎么銷掉呢
答: 掛其他應(yīng)收,讓老板把錢給到公司,再銷 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年賬目,發(fā)現(xiàn)了一張銀承背書給供應(yīng)商失敗,供應(yīng)商沒有收到此匯票,現(xiàn)在應(yīng)收票據(jù)又對的上實存數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬目?
答: 你好,你當(dāng)時分錄是怎么做的?借預(yù)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)嗎?


喜悅的盼望 追問
2024-06-11 13:33
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2024-06-11 13:34
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2024-06-11 13:39
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2024-06-11 13:43
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2024-06-11 15:00
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2024-06-11 15:01
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2024-06-11 15:03
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2024-06-11 16:11
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2024-06-11 16:44
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2024-06-11 16:45