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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-11 13:27

你好,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 13:33

分錄的數(shù)目也是-500嗎

郭老師 解答

2024-06-11 13:34

你好,上面的金額是正數(shù),不是負數(shù)。

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 13:39

但我應(yīng)收的期初建的是負數(shù),

郭老師 解答

2024-06-11 13:43

是負數(shù),是不是就是在貸方?那我現(xiàn)在放到借方不就沖了嗎?不就平了嗎?如果你再放到借方負數(shù)不會越來越多了負數(shù)余額

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 15:00

那我?guī)た钅抢镆趺凑{(diào)整呢

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 15:01

我期初建的是負數(shù),本期金額那里就累計扣了期初了

郭老師 解答

2024-06-11 15:03

借應(yīng)收賬款

利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-06-11 15:03

試一下,你做了這個調(diào)整不過來嗎?

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 16:11

是的,我主要應(yīng)收帳款的期初欠款還卡著那條負數(shù)的,我不知道怎么調(diào)整

郭老師 解答

2024-06-11 16:13

應(yīng)收賬款是貸方余額,那我現(xiàn)在給你調(diào)整成借方了不對嗎?

喜悅的盼望 追問

2024-06-11 16:44

已經(jīng)平了,謝謝

郭老師 解答

2024-06-11 16:45

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
2024-06-11 13:27:44
掛其他應(yīng)收,讓老板把錢給到公司,再銷 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-06 11:54:20
需要去查下是不是付款還是啥,不需要付款做借應(yīng)付賬款 1000 貸營業(yè)外收入1000
2020-08-25 14:42:42
你好,你當(dāng)時分錄是怎么做的?借預(yù)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)嗎?
2022-03-04 11:37:26
你好;? ? ? 延續(xù)他們的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)處理 。然后? 你收回來了 就去核對哪些錯誤的 去調(diào)整? ??
2022-03-04 10:29:44
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