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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-04-27 14:23

有老師會嗎?

方亮老師 解答

2018-04-27 14:48

1、借:以前年度損益調(diào)整  14000/25*11 
借:管理費用等    14000/25*4 
借:預(yù)付賬款    14000/25*10 
貸:銀行存款   14000 
2、借:利潤分配-未分配利潤  14000/25*11 
貸:以前年度損益調(diào)整    14000/25*11

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有老師會嗎?
2018-04-27 14:23:09
1、借:以前年度損益調(diào)整 14000/25*11 借:管理費用等 14000/25*4 借:預(yù)付賬款 14000/25*10 貸:銀行存款 14000 2、借:利潤分配-未分配利潤 14000/25*11 貸:以前年度損益調(diào)整 14000/25*11
2018-04-27 14:48:23
預(yù)付款時 借 預(yù)付賬款 貸 銀存 14000 然后每月計提攤銷 借 管理費 貸 預(yù)付賬款 (140000/24) 收到發(fā)票 借 管理費用 進(jìn)項稅 貸 管理費用
2018-04-27 15:02:51
你好 借方以前年度損益科目 貸方銀行
2019-02-21 14:39:02
所屬是2018年度的,您需要通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-02-21 13:06:18
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