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送心意

吳衛(wèi)東老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-06-12 11:17

內容較多稍后為您詳細解答。

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-06-12 12:20

出租人:
借:固定資產  38177.87
       應交稅費-應交增值稅 進項 4963.13
       貸:銀行存款    43141
借:應收租賃款  46199.23
      貸:固定資產 38177.87
             未確認融資收益  8021.36
開租金發(fā)票的時候
借:銀行存款  1283.31
      貸:應收租賃款 1135.67
             應交稅費-應交增值稅 銷項 147.64
借:未確認融資收益   
       貸:主營業(yè)務收入   

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-06-12 12:23

承租人
借:固定資產   38177.87
      未確認融資費用  8021.36
      貸:租賃負債  46199.23
借:制造費用   
      貸:累計折舊  
借:租賃負債 1135.67
       應交稅費-應交增值稅 進項  147.64
      貸:銀行存款  1283.31
借:財務費用  
       貸:未確認融資損益

      

吳衛(wèi)東老師 解答

2024-06-12 12:23

前面有點事情  耽誤了一會  

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相關問題討論
內容較多稍后為您詳細解答。
2024-06-12 11:17:44
你好! 借管理費用…工資(獎金) 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-03-03 18:21:49
不含稅金額一定要與你的一模一樣,還是可以有尾數差,總金額是868320 ,這樣可以嗎?
2016-04-27 22:09:44
你是對進項稅額轉出不理解么,這個要是不是專票做賬是做借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品,這個現在不能抵扣就只能做借進項需要轉費用下面去,職工薪酬需要通過應付職工薪酬這個就轉應付職工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務。
2019-03-04 16:26:24
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