老師,向境外支付特許權(quán)使用費,要代扣代繳所得稅和增值稅。請問這個代扣代繳的稅金是我們承擔,還是說境外的企業(yè)承擔(我們直接從支付款中扣除)。如果是我們承擔,是不是計入成本?如果是境外的企業(yè),他們怎么入賬啊,把稅票給他們嗎?
咔咔
于2018-04-28 09:34 發(fā)布 ??5712次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-04-28 11:37
您好,那就是境外企業(yè)承擔的,不管是誰承擔,都應(yīng)該計入成本。境外企業(yè)根據(jù)收款金額,以及貴方的稅票或者稅票復印件入賬。稅票可以給對方,貴方留復印件也行。
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您好,那就是境外企業(yè)承擔的,不管是誰承擔,都應(yīng)該計入成本。境外企業(yè)根據(jù)收款金額,以及貴方的稅票或者稅票復印件入賬。稅票可以給對方,貴方留復印件也行。
2018-04-28 11:37:34

同學您好,所得稅應(yīng)該是按核定的比例,這具體可以問下當?shù)囟悇?wù)局,增值稅看您是支付的什么款
2021-03-15 21:59:53

賬務(wù)處理參考如下:
支付費用時:
借:成本或者費用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
交稅時:
借:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
貸:銀行存款
2018-06-21 17:10:33

借;管理費用等科目 貸;銀行存款 應(yīng)交稅費
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2018-03-15 14:49:27

計入銷售費用,借:銷售費用,貸:銀行存款
2017-02-17 09:30:09
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