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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-14 11:02

您好
公司為小規(guī)模,收到的公司**測試費0.03元計入營業(yè)外收入就好了哈

vicky 追問

2024-06-14 11:04

老板為了想知道手續(xù)費收多少,掃公司**收款碼,入賬1790.28元,這個怎么入賬

vicky 追問

2024-06-14 11:08

收到這樣的提示,是不是因為有款入賬引起的?

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:23

手續(xù)費收多少 這個要看收款明細(xì)  您掃碼收到多少 實際到自己賬戶多少金額

vicky 追問

2024-06-14 11:28

轉(zhuǎn)了1800,銀行賬戶收到1790.28

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:52

借 其他貨幣資金1800
貸 營業(yè)收入
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

借 銀行存款1790.28
借 財務(wù)費用
貸 其他貨幣資金1800

vicky 追問

2024-06-14 11:58

我們是小規(guī)模,這季的收入沒有超過30萬,也需交增值稅嗎?

vicky 追問

2024-06-14 11:59

這個1800需還給老板的

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:13

這季的收入沒有超過30萬,不需交增值稅 但是要體現(xiàn)增值稅

vicky 追問

2024-06-14 12:29

現(xiàn)在體現(xiàn)了,交的時候不交,這個增值稅怎么處理

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:41

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

vicky 追問

2024-06-14 12:49

1800還需要還給老板,賬怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:56

1800還需要還給老板

借:其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
你好,就是以單位送貨單為依據(jù)
2018-10-22 08:35:22
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
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