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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-14 11:02

您好
公司為小規(guī)模,收到的公司**測試費0.03元計入營業(yè)外收入就好了哈

vicky 追問

2024-06-14 11:04

老板為了想知道手續(xù)費收多少,掃公司**收款碼,入賬1790.28元,這個怎么入賬

vicky 追問

2024-06-14 11:08

收到這樣的提示,是不是因為有款入賬引起的?

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:23

手續(xù)費收多少 這個要看收款明細(xì)  您掃碼收到多少 實際到自己賬戶多少金額

vicky 追問

2024-06-14 11:28

轉(zhuǎn)了1800,銀行賬戶收到1790.28

bamboo老師 解答

2024-06-14 11:52

借 其他貨幣資金1800
貸 營業(yè)收入
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

借 銀行存款1790.28
借 財務(wù)費用
貸 其他貨幣資金1800

vicky 追問

2024-06-14 11:58

我們是小規(guī)模,這季的收入沒有超過30萬,也需交增值稅嗎?

vicky 追問

2024-06-14 11:59

這個1800需還給老板的

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:13

這季的收入沒有超過30萬,不需交增值稅 但是要體現(xiàn)增值稅

vicky 追問

2024-06-14 12:29

現(xiàn)在體現(xiàn)了,交的時候不交,這個增值稅怎么處理

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:41

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

vicky 追問

2024-06-14 12:49

1800還需要還給老板,賬怎么做呢

bamboo老師 解答

2024-06-14 12:56

1800還需要還給老板

借:其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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