
老師,去年的科目余額表上掛了,其他應(yīng)付款,借方25萬多,四個個人,這個怎么沖銷???麻煩老師給個好建議
答: 借方25萬多?這樣的話,等于是其他應(yīng)收款了。四個人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費用 沖抵的哦
公司是剛買回來的,科目余額表上其他應(yīng)付款欠前法人幾十萬,怎么處理呢
答: 您好!這個說實話,沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并???
答: 借其他應(yīng)收款2000 貸其他應(yīng)付款2000

