我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產當月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
銷項13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師年初應交稅費城建等附加稅與實際應交數(shù)不相符,怎么調 到與實際相附呢,比如應交稅費上年結轉貸方:1186.32,到10份時余額是貸方:589,下月實際應交的是13,請問如何調呢,可以詳細解答一下嗎,是否牽涉到以前年度損益調整呢
答: 借;應交稅費 貸;以前年底損益調整 (差額 )
老師我收到2019年退回附加稅,通過以前年度損益調整處理,在報表上如何處理
答: 你好!可以直接計入當期營業(yè)外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前年度的附加稅漏計提了,怎么補做分錄呢?是不是做借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—附加稅?
答: 是的 做借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—附加稅

