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送心意

姜再斌 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-21 15:35

你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。

姜再斌 老師 解答

2024-06-21 15:43

2024.5.2日付款人口腔診所 收款人法人10900元,用途 備用金
借:其他應(yīng)收款-某某10900
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金10900

姜再斌 老師 解答

2024-06-21 15:45

2024.5月21日付款人口腔診所940.4元,收款人法人940.4元 備注 報(bào)銷購材料費(fèi)
借:主營業(yè)務(wù)成本940.4
貸:其他應(yīng)收款-某某940.4

學(xué)無止境 追問

2024-06-21 15:46

老師好,請(qǐng)問可以入其他應(yīng)付款-XX 法人嗎   10900 貸銀行存款,因?yàn)檫@個(gè)購進(jìn)的是藥品,然后借庫存商品940.4  貸其他應(yīng)付款-XX法人 940.4可以嗎

姜再斌 老師 解答

2024-06-21 15:48

你好,也可以用其他應(yīng)付款,如果這個(gè)藥品沒有一次性消耗,可以先進(jìn)庫存商品,再按實(shí)際銷售量結(jié)轉(zhuǎn)成本。

學(xué)無止境 追問

2024-06-21 15:49

老師好請(qǐng)問5.2日和5.21日摘要怎么寫

姜再斌 老師 解答

2024-06-21 15:49

往來款
報(bào)銷采購商品款

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你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
2024-06-21 15:35:59
你好,是申報(bào)增值稅還是企業(yè)所得稅
2018-04-17 15:38:33
你好,小規(guī)模不能抵扣,全部列入原材料成本
2018-06-30 12:44:10
你好,小規(guī)模購進(jìn)材料分錄是 借;原材料 貸;銀行存款等科目
2019-01-14 21:35:48
你好,餐費(fèi)通常是計(jì)入福利費(fèi)核算的
2018-01-13 10:14:35
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