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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-02 15:15

你好 
1,料已到,發(fā)票未到 
借;原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
等發(fā)票到了 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
2公司已經(jīng)銷售出去的貨物,但未開票 
借;發(fā)出商品  貸;庫存商品 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;發(fā)出商品 
3根據(jù)銷售貨物數(shù)量*單位貨物成本計算結(jié)轉(zhuǎn)

W.哈哈 追問

2018-05-02 15:24

老師可以月底的時候已經(jīng)銷售出去的貨物但未開票我可以先確認收入嗎?到時候開票的時候再紅字沖減然后借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。如果這樣做借;發(fā)出商品 貸;庫存商品,我月底不開票,那么我當月的收入很低。

鄒老師 解答

2018-05-02 15:28

你好,不可以確認收入,如果沒有開具發(fā)票確認收入,你之后開具發(fā)票會再確認收入,會導(dǎo)致一筆收入兩次確認收入的 
無票收入是不可以紅沖的

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相關(guān)問題討論
您好,可以的。必須6月暫估,7月沖暫估的。不能直接放進去的。
2017-07-04 20:20:34
你好 1,料已到,發(fā)票未到 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票到了 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 2公司已經(jīng)銷售出去的貨物,但未開票 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;發(fā)出商品 3根據(jù)銷售貨物數(shù)量*單位貨物成本計算結(jié)轉(zhuǎn)
2018-05-02 15:15:05
你好 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-17 08:57:33
你好,不應(yīng)當針對預(yù)收款開具發(fā)票啊
2021-11-15 15:12:36
你好;? ?廢品的話要做 :借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料?
2021-11-12 18:51:26
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