
為什么這個企業(yè) 所得稅申報表里會生成 應納稅額36000, 應納稅額9000, 實際應納所得額9000,本年應補(退)所得稅額9000?
答: 您好: 36000按25%稅率,所得稅就是要交9000啊
某小型微利企業(yè)年應納稅所得額為30000元,其應納的企業(yè)所得稅稅額為()A.6000B.5400C.1500D.9000
答: 您好 其應納的企業(yè)所得稅稅額為(30000*0.25*0.2=1500)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問申報企業(yè)所得稅的時候,利潤總額為5000,彌補減:彌補以前年度虧損為1000,實際利潤額(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額為3000 ,應納所得稅額(10×11)為750元,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅為100,減:本年實際已繳納所得稅額為300,為什么本期應補(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務機關(guān)確定的本期應納所得稅額為0呢?不應該為350?為什么本期應補(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務機關(guān)確定的本期應納所得稅額為0?
答: 您好,發(fā)你們申報表截圖過來看一下

