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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-03 10:36

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是在確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn),不是在月底全部結(jié)轉(zhuǎn)。

會計 追問

2018-05-03 10:38

但是一般收到發(fā)票都晚

會計 追問

2018-05-03 10:40

收入在上一個月已經(jīng)確認了呢?

蔣老師 解答

2018-05-03 10:40

這和發(fā)票沒有關(guān)系,沒有發(fā)票的時候你可以暫估入賬,原則是結(jié)轉(zhuǎn)成本是在確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)

會計 追問

2018-05-03 10:45

那我現(xiàn)在都是收到發(fā)票入庫存 然后月底的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本了 
這樣做不行嗎
我們都是收到發(fā)票就做  如果利潤太大,有時候會暫估
稅率要調(diào)整  所以月底把這些訂單的發(fā)票給開了,有些只收了一部分首款,尾款還沒收
而且現(xiàn)在由于銀行的原因 銀行結(jié)匯都晚 就拖到下月了

蔣老師 解答

2018-05-03 10:45

是的啊,要不然利潤是核算不準確的。收入和成本是需要匹配的。

會計 追問

2018-05-03 10:47

那這提前開票來了 我這也可以先不全部結(jié)轉(zhuǎn)吧

蔣老師 解答

2018-05-03 10:48

是的,只做庫存,在收入確認時才結(jié)轉(zhuǎn)成本

會計 追問

2018-05-03 10:53

如果說是只收到一部分收入款呢   而這時候發(fā)票已經(jīng)全開過來了

蔣老師 解答

2018-05-03 10:56

這么說吧,比如你買到100件貨,這時你全部計入庫存商品就行了,如果貨到了沒有收到發(fā)票就暫估如100件。然后你賣出20件,確認20件的收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)20件的成本。

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相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是在確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn),不是在月底全部結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-05-03 10:36:33
你好,你這個庫存商品多做了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本嗎?如果沒有的話,只需要紅沖你的庫存商品。
2021-11-01 18:03:06
你好!在庫存、收入、成本科目增加輔助部門核算
2020-07-02 13:01:04
同學你好,生產(chǎn)成本是不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,要調(diào)整到庫存商品中
2022-01-24 10:50:39
您好 請問什么原因要沖銷
2020-06-14 22:23:10
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