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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-05-03 11:32

現(xiàn)在沒有票只是先暫估入庫是嗎

瀟然夢 追問

2018-05-03 11:39

是這樣子的,沒要只是先暫估入庫

瀟然夢 追問

2018-05-03 11:56

老師,回答一下我的問題

樸老師 解答

2018-05-03 16:18

進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

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相關問題討論
現(xiàn)在沒有票只是先暫估入庫是嗎
2018-05-03 11:32:18
借:管理費用,應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款
2017-02-08 15:33:56
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-03-30 19:43:48
你好,是免稅的嗎 不是的需要記銷項
2019-10-29 12:37:29
您好 請問您開具的發(fā)票是免稅吧
2020-03-03 17:47:21
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