
老師,你好,單位為職工購買的意外險,對方開了一部分增值稅專用發(fā)票,一部分普通發(fā)票怎么做會計分錄。請幫忙解答。
答: 你好,如果不是社保的保險,借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 這個進(jìn)項不能抵扣的。
老師好,購買的花生油,收到增值稅進(jìn)發(fā)票。一部分用于送給客戶的禮品,一部分作為職工過節(jié)福利費。怎么做會計分錄,進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出還是直接計入費用幫忙解答,謝謝!
答: 您好,同學(xué),不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接一并計入費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,運輸公司購買的團體意外保險費,怎么做分錄。有收到一部分專票還有一部分普票
答: 你好,全部按普通發(fā)票入賬 借;管理費用,貸;銀行存款等科目

