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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-04 10:47


借:應收票據(jù)  122  貸:預收賬款  122 
借:預收賬款  63  貸:主營業(yè)務收入    應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 

承兌匯票到期承兌的話,需要填寫解付通知單,并將匯票一起交到您的開戶行 
借:銀行存款  貸:應收票據(jù)

你軍姐 追問

2018-05-04 10:49

老師轉(zhuǎn)入公司賬戶的67萬不用做賬嗎?全部計入應收票據(jù)嗎?<br><br>

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1 借:應收票據(jù) 122 貸:預收賬款 122 借:預收賬款 63 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 2 承兌匯票到期承兌的話,需要填寫解付通知單,并將匯票一起交到您的開戶行 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)
2018-05-04 10:47:25
您好!當做老板的借款。借其他應收款 貸銀行存款。 借應收票據(jù) 貸其他應收款。
2017-04-06 17:12:38
收到票時 借應收票據(jù)貸應收賬款 收到錢 借銀行貸應收票據(jù)
2020-04-06 11:45:40
到期支付,借應付票據(jù)貸銀存
2019-06-19 16:22:56
同學 你好 還未貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,發(fā)現(xiàn)對方到期無力支付,直接退票,將應收票據(jù)沖掉,計入應收賬款, 即借:應收賬款,貸:應收票據(jù)
2018-12-01 10:05:32
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