行政事業(yè)單位里,預(yù)付賬款時借:項目支出/XX項目/預(yù)付賬款,貨:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么做帳???
清風(fēng)
于2018-05-04 10:44 發(fā)布 ??1180次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
相關(guān)問題討論

借:費用類科目
貸:項目支出/XX項目/預(yù)付賬款
2018-05-07 09:27:53

在預(yù)付賬款時沒有掛賬,發(fā)票到了的時候直接將發(fā)票放回對應(yīng)憑證就可以。無法做賬。
2018-05-05 09:47:50

收到財政撥付項目資金時
財務(wù)會計:借:銀行存款 - 項目資金 貸:財政撥款收入 - 項目資金
預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金
使用項目資金償還藥品欠款時
財務(wù)會計:借:應(yīng)付賬款 - XXX 單位 貸:銀行存款 - 項目資金
預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金
期末結(jié)轉(zhuǎn)時
財務(wù)會計:將財政撥款收入轉(zhuǎn)入本期盈余,借:財政撥款收入 - 項目資金 貸:本期盈余 - 財政項目盈余。同時,由于使用資金支付欠款,相關(guān)費用已在支付時計入事業(yè)支出,在期末時,事業(yè)支出會轉(zhuǎn)入本期盈余,使本期盈余減少,從而自動調(diào)整了本期盈余 - 財政項目盈余的余額。
預(yù)算會計:將財政撥款預(yù)算收入和事業(yè)支出進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借:財政撥款預(yù)算收入 - 項目資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn)。同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) - 本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:事業(yè)支出 - 財政項目撥款支出。
你之前做的會計分錄中,在支付欠款時預(yù)算會計分錄正確,但財務(wù)會計分錄沒有完整反映出收到財政撥款以及結(jié)轉(zhuǎn)的過程。
2025-03-16 12:43:30

是的,就是這樣處理的
2022-05-24 15:22:17

按照差錯處理,不沖減銀行存款,
2018-11-23 10:45:10
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