
關(guān)于加計(jì)扣除的問題,我公司16年發(fā)生費(fèi)用化支出8萬,17年發(fā)生費(fèi)用化支出3萬,總共11萬,17年產(chǎn)生收入10.7萬,當(dāng)時(shí)不知道是研發(fā)產(chǎn)生的收入就列到其他應(yīng)付款,18年轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入,按我的理解,現(xiàn)在一抵消能加計(jì)扣除的就只有3仟元,所以不想做加計(jì)扣除,但是稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我們必須要做,該怎么做?收入這部分又體現(xiàn)在18年,不知道怎么辦了?
答: 把3000元加計(jì)扣除就可以了通過以前年度損益調(diào)整做就行
收取外租戶的水電費(fèi),計(jì)提時(shí)候借其他應(yīng)收賬款貸:其他應(yīng)付款500',租戶支付時(shí)候,借:銀行貸:其他應(yīng)收賬款;我們給他們開發(fā)票,借:其他業(yè)務(wù)支出貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅。對嗎?
答: 收到做其他業(yè)務(wù)收入,支付做其他業(yè)務(wù)成本核算
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到某公司一個(gè)使用過的汽車,沒有對應(yīng)發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉(zhuǎn)賣他人,未開發(fā)票,售價(jià)40000,已收到款??煞駥⑸显聭{證沖銷,重新分錄為:借其他應(yīng)收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實(shí)際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應(yīng)收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務(wù)收入28409.09,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費(fèi),這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理

