老師,實(shí)際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

年終分配利潤的會計(jì)分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應(yīng)付利潤,其他應(yīng)收款-股息紅利;貸:應(yīng)付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付利潤,交納時(shí):借:應(yīng)付利潤,貸:現(xiàn)金
答: 我怎么沒看懂您寫的分錄是什么意思啊?
老師,上年預(yù)提的費(fèi)用沒有開進(jìn)來,清算的時(shí)候已經(jīng)返回利潤,那我是不是應(yīng)該在下年做一筆:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產(chǎn)與負(fù)債的差額可以計(jì)入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
答: 利潤分配的未分配利潤 實(shí)務(wù)中做這個,其他應(yīng)付款需要有明細(xì)才可以掛
一二三四五毛 追問
2024-07-02 18:07
郭老師 解答
2024-07-02 18:08
一二三四五毛 追問
2024-07-02 18:10
郭老師 解答
2024-07-02 18:10
一二三四五毛 追問
2024-07-02 18:12
郭老師 解答
2024-07-02 18:12