
老師,現(xiàn)有一筆收入,沒有開發(fā)票,記賬也要記應交增值稅這個科目嗎,另外如果發(fā)票,是去地稅還是國稅,帶什么資料,要扣什么費用
答: 你好!現(xiàn)在一般是去國稅,合同和單位資料就可以
我司發(fā)票發(fā)票,應交增值稅和實交的差了幾毛錢,怎么做賬實交比應交的多了
答: 可以補提 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師什么情況下有科目應交稅費-代扣代交增值稅。實操業(yè)務小規(guī)模13題目不是繳納代開增值稅發(fā)票嗎?為什么用應交稅費-應交增值稅,而不是用應交稅費-代扣代交增值稅。不明白,能麻煩老師詳細舉例講解下嗎
答: 你好; 小規(guī)模增值稅的科目 自己企業(yè)發(fā)生的收入產(chǎn)生的增值稅;只有一個 應交稅費- 應交增值稅; 沒有你說的科目 ; 除非是 他支付給國外 企業(yè) ; 這樣會存在代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的情況。 才會用到 應交稅費-代扣代交增值稅科目的;


琴琴 追問
2018-05-04 15:34
岳老師 解答
2018-05-04 15:39