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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-03 11:17

你好,不再另行開(kāi)票就可以了。

煙絲兒 追問(wèn)

2024-07-03 11:41

1、借:固定資產(chǎn)清理74380.52
            累計(jì)折舊45354
            貸:固定資產(chǎn)119734.52
2、借:銀行存款20000
            貸:固定資產(chǎn)清理20000
     借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2600
            貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2600
4、借:資產(chǎn)處置損益 54380.52
            貸:固定資產(chǎn)清理54380.52    
3、繳納增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2600
貸:銀行存款2600
老師,這么做分錄對(duì)嗎?

東老師 解答

2024-07-03 11:42

沒(méi)問(wèn)題的可以這么做賬。

煙絲兒 追問(wèn)

2024-07-03 13:23

老師,附加稅和印花稅還需要計(jì)提嗎?公司這個(gè)月想要注銷,上個(gè)月賣的車,我這個(gè)月報(bào)完稅直接把稅款記入6月的財(cái)務(wù)賬里,然后再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和季度報(bào)里可以嗎?

東老師 解答

2024-07-03 13:29

你可以在6月份的賬里面計(jì)提的。

煙絲兒 追問(wèn)

2024-07-03 13:35

我在6月賬里計(jì)提完直接在6月賬里繳納記入可以嗎

東老師 解答

2024-07-03 13:35

對(duì),先計(jì)提然后再長(zhǎng)大就可以了。

東老師 解答

2024-07-03 13:35

先計(jì)提然后再繳納就成了

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你好,不再另行開(kāi)票就可以了。
2024-07-03 11:17:07
收到普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)做賬,開(kāi)普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
然后這些數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)生在增值稅納稅主表中,到時(shí)正式申報(bào)能比對(duì)通過(guò)嗎?
2015-11-25 10:34:27
你好,需要做價(jià)稅分離的
2016-09-05 15:07:55
你好? 你們是差額開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎??
2022-11-14 10:39:55
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