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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-07-05 10:22

1.要查看紅沖發(fā)票的時間,通常可以通過以下幾種方式:發(fā)票管理系統(tǒng):如果您使用的是電子發(fā)票管理系統(tǒng),在系統(tǒng)中查找該紅沖發(fā)票的記錄,一般會顯示紅沖的具體時間。財務(wù)軟件:如果發(fā)票信息記錄在財務(wù)軟件中,可以在相關(guān)模塊中查詢發(fā)票數(shù)據(jù),獲取紅沖時間。紙質(zhì)發(fā)票存檔:對于紙質(zhì)發(fā)票,查看紅沖發(fā)票上的注明日期。
  2.應(yīng)付賬款余額在借方有余額,表示多付了款項或者存在預(yù)付款項,實際上已經(jīng)不欠款。這種情況可能是前期支付金額超過了應(yīng)付款項。
  3.分析與會計分錄處理如下:首先,確認(rèn)應(yīng)付賬款借方余額的形成原因,是多付款、預(yù)付還是記賬錯誤等。如果是多付款,且確定不再有后續(xù)業(yè)務(wù)往來,可以將其轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款:借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)付賬款
  4.如果原來的會計分錄紅沖影響了收入、材料成本與營業(yè)稅,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。假設(shè)紅沖導(dǎo)致收入減少過多,而實際情況并非如此,需要重新確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)對于材料成本,如果紅沖導(dǎo)致成本計算錯誤,調(diào)整分錄為:借:原材料貸:主營業(yè)務(wù)成本關(guān)于營業(yè)稅,如果紅沖影響了稅額計算,調(diào)整分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交營業(yè)稅貸:稅金及附加

樸老師 解答

2024-07-05 10:23

現(xiàn)在么有營業(yè)稅了不是嗎

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這個這樣做是可以的了呢
2018-08-16 12:23:27
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
你好,營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,買材料的應(yīng)付款與營業(yè)成本不是一個概念的
2019-08-02 14:18:27
電子稅務(wù)局下載了去年的全部發(fā)票,沒查到確認(rèn)紅字單號,打開電子稅務(wù)局查看顯示紅沖字樣 點擊詳情發(fā)現(xiàn)是用數(shù)電發(fā)票紅沖的,但不能打印, 這詳情是什么意思? 老師,需要取得相應(yīng)的負(fù)數(shù)票是對方才能開具的嗎?
2024-07-05 11:49:15
1.要查看紅沖發(fā)票的時間,通??梢酝ㄟ^以下幾種方式:發(fā)票管理系統(tǒng):如果您使用的是電子發(fā)票管理系統(tǒng),在系統(tǒng)中查找該紅沖發(fā)票的記錄,一般會顯示紅沖的具體時間。財務(wù)軟件:如果發(fā)票信息記錄在財務(wù)軟件中,可以在相關(guān)模塊中查詢發(fā)票數(shù)據(jù),獲取紅沖時間。紙質(zhì)發(fā)票存檔:對于紙質(zhì)發(fā)票,查看紅沖發(fā)票上的注明日期。 2.應(yīng)付賬款余額在借方有余額,表示多付了款項或者存在預(yù)付款項,實際上已經(jīng)不欠款。這種情況可能是前期支付金額超過了應(yīng)付款項。 3.分析與會計分錄處理如下:首先,確認(rèn)應(yīng)付賬款借方余額的形成原因,是多付款、預(yù)付還是記賬錯誤等。如果是多付款,且確定不再有后續(xù)業(yè)務(wù)往來,可以將其轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款:借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)付賬款 4.如果原來的會計分錄紅沖影響了收入、材料成本與營業(yè)稅,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。假設(shè)紅沖導(dǎo)致收入減少過多,而實際情況并非如此,需要重新確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)對于材料成本,如果紅沖導(dǎo)致成本計算錯誤,調(diào)整分錄為:借:原材料貸:主營業(yè)務(wù)成本關(guān)于營業(yè)稅,如果紅沖影響了稅額計算,調(diào)整分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交營業(yè)稅貸:稅金及附加
2024-07-05 10:22:53
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