
請教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對的嗎?還是應該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應付賬款——暫估應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個對?。?/p>
答: 你好, 后者的分錄是對的
老師,您好!我原材料暫估入賬啦,現(xiàn)在收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候請問要要調(diào)整主營業(yè)務成本嗎?
答: 暫估和發(fā)票一樣的,可以不用調(diào)整。如果不一致的需要。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,沖回了原材料暫估,原材料原材料余額在貸方,主營業(yè)務成本怎么處理
答: 沖回上月暫估后,本月應該有未開票的原材料吧.主營業(yè)務成本是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應該不存在原材料在貸方的情況.
老師,我們之前原材料暫估10萬,單價是200,這個月來了5萬發(fā)票,單價是220,那這個差額可以直接計入主營業(yè)務成本嗎?借:主營業(yè)務成本 貸:原材料,這樣做分錄可以嗎?
老師,我們一個月利潤太多了,用暫估材料成本來沖利潤,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估。等次月材料票進來了,再沖:借:應付賬款--暫估 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金,這樣合理嗎
服務業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄?主營業(yè)務成本直接材料和直接人工

