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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-05 12:01

你好!其實(shí)不用,你每個(gè)月正常計(jì)提,然后匯算的時(shí)候調(diào)整就行

香蕉板凳 追問(wèn)

2024-07-05 14:46

納稅調(diào)減嗎老師?還有一個(gè)問(wèn)題,老師,續(xù)上個(gè)為題,折舊年限4年,但是第3年就賣(mài)了,那稅法上是等年末納稅調(diào)整嗎,然后會(huì)計(jì)上正常做固定資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎

宋生老師 解答

2024-07-05 14:48

你好!是納稅調(diào)增。
這個(gè)是做固定資產(chǎn)清理,稅法上也是在你賣(mài)的那一年一次調(diào)整

香蕉板凳 追問(wèn)

2024-07-05 14:54

老師最開(kāi)始的問(wèn)題是納稅調(diào)增嗎?我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),一次性攤銷(xiāo)的目的不就是當(dāng)期少交稅嗎,為啥我還要調(diào)增啊

宋生老師 解答

2024-07-05 14:57

你好!你說(shuō)的是哪個(gè)。一次攤銷(xiāo),第一年一次攤銷(xiāo),以后每年折舊,折舊的這部分要調(diào)增

香蕉板凳 追問(wèn)

2024-07-05 15:01

好的 我明白了 老師 就是以后年度要將當(dāng)年會(huì)計(jì)上的折舊納稅調(diào)增,非常感謝老師

宋生老師 解答

2024-07-05 15:03

你好!是的。就這個(gè)意思

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同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
您好,因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用是增加遞延所得稅負(fù)債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51
學(xué)員你好,請(qǐng)您重新在平臺(tái)發(fā)布您的具體問(wèn)題(不是在此條回復(fù)),會(huì)有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43
遞延收益是指尚待確認(rèn)的收入或收益,也可以說(shuō)是暫時(shí)未確認(rèn)的收益,它是權(quán)責(zé)發(fā)生制在收益確認(rèn)上的運(yùn)用,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益,如拆遷的政府補(bǔ)貼,需要先進(jìn)資產(chǎn),分年度確認(rèn)收入。 遞延所得稅是當(dāng)企業(yè)應(yīng)納稅所得額與會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額出現(xiàn)時(shí)間性差異時(shí),為調(diào)整核算差異,可以賬面利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅,作為利潤(rùn)總額列支,并按稅法規(guī)定計(jì)算所得稅作為應(yīng)交所得稅記帳,兩者之間的差異即為遞延所得稅,在時(shí)間差額完全自行消失以后,本科目的余額也將為零。 遞延所得稅資產(chǎn),就是未來(lái)預(yù)計(jì)可以用來(lái)抵稅的資產(chǎn),遞延所得稅是時(shí)間性差異對(duì)所得稅的影響,在納稅影響會(huì)計(jì)法下才會(huì)產(chǎn)生遞延稅款。 是根據(jù)可抵扣暫時(shí)性差異及適用稅率計(jì)算、影響(減少)未來(lái)期間應(yīng)交所得稅的金額。 遞延所得稅負(fù)債主要指: 一、本科目核算企業(yè)根據(jù)所得稅準(zhǔn)則確認(rèn)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的所得稅負(fù)債; 二、本科目應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)納稅暫時(shí)性差異項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算; 三、遞延所得稅負(fù)債的主要賬務(wù)處理。
2020-05-22 15:39:28
遞延所得稅費(fèi)用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
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