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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-05 13:00

這個就只有不抵扣了,沖銷原來的分錄處理

街角守護 追問

2018-05-05 13:02

能直接做借應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅金  (負數)借費用

江老師 解答

2018-05-05 13:05

你發(fā)票都沒有了,原來計入的材料費用也就是不存在了,因引直接沖銷 
如果按你說的做,這個稅務也是不認可這個費用的

街角守護 追問

2018-05-05 13:06

發(fā)票聯(lián)在也不行?

江老師 解答

2018-05-05 13:07

發(fā)票聯(lián)在,可以做賬務處理,不能抵扣了

街角守護 追問

2018-05-05 13:07

如果沖銷的話,那上月費用報銷的附件發(fā)票不就少了?

江老師 解答

2018-05-05 13:08

憑發(fā)票聯(lián)進行賬務處理,不抵扣增值稅

街角守護 追問

2018-05-05 13:09

我們這是業(yè)務員報銷,上月拿過來  抵扣聯(lián)我們沒收到,他們就讓我先做到待抵扣,看看這月會不會給,結果業(yè)務員說丟掉了,我這邊可以像剛剛我說的直接待抵扣轉費用吧?

江老師 解答

2018-05-05 13:14

直接轉費用處理,不抵扣了

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相關問題討論
這個就只有不抵扣了,沖銷原來的分錄處理
2018-05-05 13:00:23
您好!是可以這樣操作的。
2018-07-17 17:23:40
具體的什么業(yè)務?增值稅?所得稅的?
2019-07-25 20:10:38
你好,不含稅金額入賬,稅額抵扣
2016-11-15 10:26:29
您好,分錄如下,做完賬再抵扣。 全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數。
2018-12-08 17:12:35
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