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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-05 14:07

你好,應當是登記錯誤,管理費用期末余額是0 的

琴琴 追問

2018-05-05 14:14

是的  沒結轉損益前   應該是借方余額嘛

鄒老師 解答

2018-05-05 14:17

你好,沒有結轉之前在借方,結轉就登記在貸方,期末沒有余額的

琴琴 追問

2018-05-05 14:18

那如果上月做錯了期間費用,本月要調整,直接沖紅上月那張憑證,再做正確的嘛? 
這樣是不是就不會出現貸方余額了?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:25

你好,是的 
沖紅分錄發(fā)生額是貸方,但是結轉就計入借方,期末還是沒有余額的

琴琴 追問

2018-05-05 14:28

還有個,老板突然想加一個員工工資,問題是從1月開始加,相當于補前面三個月的,那這個個稅是和四月工資算一起嘛??

鄒老師 解答

2018-05-05 14:31

你好,都是按月分別計算的,而不是把幾個月的工資合并一起計算個人所得稅

琴琴 追問

2018-05-05 14:36

問題是,前面三個月個稅都申報過了  也發(fā)過了  現在突然加的   那我怎么發(fā)呢? 
補繳前面三月?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:38

你好,你需要做之前三個月的工資薪金個人所得稅的更正申報

琴琴 追問

2018-05-05 14:42

更正申報后,扣款都是在本月吧?

琴琴 追問

2018-05-05 14:44

如果合并在四月一起發(fā)工資 一起申報  這樣合規(guī)矩嘛?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:45

你好,扣款是在本月 
不合規(guī)的,工資是有所屬月份的,而不能把不同月份的工資放在一個月申報的

琴琴 追問

2018-05-05 14:50

那我應該再單獨做三分工資表,放在四月份憑證里,再單獨更正申報123月份個稅,扣款在四月?您看是這樣嘛?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:50

你好,是的,是這樣處理的

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你好!財務軟件是在借方負數
2018-09-26 17:51:05
你好,應當是登記錯誤,管理費用期末余額是0 的
2018-05-05 14:07:08
你好,你紅沖管理費用,沒有結轉損益吧
2019-12-17 13:58:49
你好 最好是做借方負數 到時怕數據系統(tǒng)取不了
2019-09-19 16:16:55
您好 請問是本期沖減了管理費用嗎
2019-07-09 14:18:24
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