
老師,高新企業(yè)進項稅額加計抵減的會計分錄怎么寫的
答: 您好 當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額%2B當期計提加計抵減額-當期調減加計抵減額 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益
現在國家有一個政策,就是高新技術企業(yè)進項稅額加計抵減,加計抵減的賬務處理是怎么處理呢
答: 借應交稅費應交增值稅加計抵減 貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,企業(yè)是高新企業(yè),12 月開票開了7百多萬,其中硬件開了6 百多萬,硬件開了40 多萬,客戶這個月進項票夠,要怎么認證進項呢?
答: 你有的進項就可以抵扣了

